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重庆企业做账价格

  • 作者

    好顺佳集团

  • 发布时间

    2022-04-28 11:12:17

  • 点击数

    2103

内容摘要:费用取决于你如何注册。如果有注册地址,可以免费注册,大约15-30天;找一个没有注册地址的代理。1000-2000元可注册公司3-7天1.准备至少5家公司的名称这样准备的原...

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好顺佳经工商局、财税局批准的工商财税代理服务机构,专业正规可靠 点击领取

费用取决于你如何注册。如果有注册地址,可以免费注册,大约15-30天;

找一个没有注册地址的代理。1000-2000元可注册公司3-7天

1.准备至少5家公司的名称

这样准备的原因是防止与现有公司名称重复,因此选择五个名称作为备选。

2.提供相关人员身份证信息,包括股东、法人、董事长、总经理、懂事、监事等身份信息。需要特别注意的是,根据《公司法》规定,监事不能兼任,即法人、董事长、总经理、董事不能再同时兼任监事。

3、公司注册资本、股东占注册资本比例、公司经营范围、租赁合同(1)公司注册资本、经营范围可参照同行填写。注册资本在没有特殊需要的情况下不需要太多,公司可以保持大量的现金流。(2)股东比例按协商比例上报,主要在内部讨论。(三)经营范围建议创业初期以主业为主,便于专业化,也可避免核定税款时的不便。

4.准备租赁合同也是必须出具的材料之一。很多地方工商部门要求严格,需要出具租赁证明、房产证、居委会或村委会出具的场地使用证等。准备好这些材料,我们就可以去当地工商局申请注册公司了。需要时间等待,大约4-5个工作日,没有地区公司名称或省级公司名称注册需要20个工作日。

1.企业名称核验注册新公司首先要有公司名称,但不是你想要的公司名称才能核准。因此,一般申请人需要向工商部门提供5个以上的公司名称进行核验,核验后才能使用。

2.企业名称核实完毕后,可以将事先准备好的、工商部门要求的材料全部打包到工商部门,主要包括公司章程、法人和股东身份证等,这些材料提交后,

工商部门仍需审查。

3.申请营业执照的公司名称审核通过,提供的资料审核通过后,即可启动营业执照申领流程。办理营业执照需填写相关表格,同时提供通过验证的通知书、公司章程及相关合同,由工商部门再次审核。

4.如果营业执照申请获批,我们可以到工商部门领取新的营业执照正副本。现在营业执照都是五证(工商营业执照、国税证、地税证、企业组织机构代码证、社会统一代码证)。(注册费全免,营业执照全免。)

5.印章刻制、开立基本账户领取营业执照后,公司可携带上述所有相关证件和材料,到公安进行备案刻制,刻制公章和银行章备案后,再到银行开立公司的基本银行账户。在这里注册新的重庆公司的程序基本完成。

好顺佳财税官为企业提供全生命周期一站式企业服务,包括但不限于公司注册、记账报税、税务筹划、公司注销、小程序开发、商标注册等一系列服务。好顺佳财税在福田、龙岗、坂田、天河、白云、珠海、东莞、佛山、西安、重庆、成都、重庆、北京、郑州、南京、长沙、武汉等18个城市设有分支机构。关注顺佳财税企业服务专栏,不定期更新行业内容,希望能为您提供更多帮助。

重庆企业会计价格

又一张“发票”被罚700多万!这样做伤害了自己和公司

中国税务报告等

又一个连倒下了!虚开发票入账+虚增成本被查,罚款760万!目前,这样的情况不在少数。在“以票控税”时代,费用报销、成本入账都要靠发票,于是有人打起了“发票”的主意。

而金三系统通过大数据分析发票的轨迹,监控所有企业的业务往来。它已经上线这么久了,它还在这样做,勇气

大,因为你没出来,别怕,继续不查你查谁?

虚构经营项目虚开发票偷税漏税,公司栽了跟头

近日,在北京税务部门的大力协助下,重庆税务部门查实重庆F投资有限公司通过虚构经营项目、虚开发票、虚增成本等方式隐瞒收入1116万元。

针对企业的违法行为,重庆税务部门作出补缴企业所得税、加收滞纳金、并处双倍罚款共计760余万元的决定。目前,税款已全部追缴入库。

“案件始末”

检查人员查看了重庆F公司电子账目。在分析管理费用时,一笔生意引起了检查人员的注意。该企业8月份的第7号和第22号消费券显示,企业通过银行向北京X公司分别支付咨询服务费400万元和390万元?企业为何要向X公司支付790万元大额咨询费?

检查人员当即要求重庆F公司提供这两套凭证及所附的详细原始附件信息。

经审核附件原件,发现790万元服务费由9份增值税普通发票组成,发票由北京X公司于8月26日开具。凭证所附的银行转账支票存根显示,8月31日重庆F公司向北京X公司账户汇款790万元。

对于这笔支出,重庆F公司解释称,北京X公司为其策划代理了一个贷款业务项目,是根据市场情况向其支付的中介服务费。检查人员不相信对方的解释,继续审查分析业务各方信息。

经查,重庆F公司通过虚开发票、伪造银行转账存根等方式,虚构与北京3家企业的咨询服务业务,虚列成本费用,共计隐性收入1116万元。鉴于该企业的违法行为,税务机关依法作出补缴税款、加收滞纳金、并处双倍罚款共计760余万元的决定。

政策参考:

纳税人只要在生产经营过程中有纳税义务,应当依法申报纳税的,就必须履行纳税申报缴纳

义务。少数纳税人为逃避纳税义务,采取各种非法手段达到少缴税款甚至不缴税款的目的。其中,采取虚假发票收取成本进行虚假纳税申报,是典型的偷税漏税方式。

根据我国《税收征收管理法》第六十三条第一款规定,纳税人伪造、变造、隐匿、擅自销毁账簿、凭证,或者在账簿上多列支出或者不列、少列收入,或者经税务机关通知后拒不申报或者进行虚假纳税申报,不缴、少缴应纳税款的,属于偷税。

同时,根据上述法律规定,纳税人偷税的,由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款、滞纳金,并处不缴或者少缴的税款百分之五十以上五倍以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

单靠一张发票,无论是内控管理还是税收管理,都存在漏洞和风险。更别提假发票了!

发票报销注意事项

包括但不限于以下情形:

1.实物资产

如采购原材料、机器设备、办公用品、低值易耗品、礼品等,是否有入库单据及其签字、审批手续齐全,是否有购货合同,是否有质量验收合格证,发票日期、发票金额与购货合同是否对应,是否有第三方发票,是否远近采购,费用率是否明显超过行业合理水平等。

2.租金发票

是否有行政办公部门审核确认手续,是否有房屋租赁合同,发票日期、金额与租赁合同是否一致。

3.业务招待费

业务招待费报销是否有经理、部门经理甚至公司总经理审核签字,大额发票是否有消费清单。大额发票是税务稽查的重点。如果没有清单,可能会被认为是虚假消费。

4.差旅费

差旅费报销单内容填写是否完整,所附车票是否为出差车票,餐饮、住宿、交通费发票是否为出差发票,人员及人员名单是否与所送相同

数字匹配。

5.会议费用

会议费用报销情况,是否有会议通知、会议议题、参会人员名单、签到表等信息,是否有与会议无关的费用(如差旅费)列支。

6.运费

运费报销情况,是否有运费报销单,起运地、到达地与运费报销单是否一致,是否由起运地、到达地以外的车辆运输,运输价格波动是否较大。

7.煤气费

加油费报销情况,报销的加油费是否为公司车辆,公司账面上是否有车辆,加油费总额理论上是否超过车辆最大油耗。

8.公用事业

水电费报销,发票上的字码与水表、电表字码是否一致,与公司生产能力是否一致。一些企业的账面反映产量很少,但水电费很高。

从以上几种情况不难看出,日常报销并不像我们想象的那么简单,那么在记录发票时需要注意些什么呢?

发票入账注意事项

一、原始支付凭证不限发票

发票加盖税务生产者印章,但不能说没有税务生产者印章的凭证就不合规。如加盖财政监管章的行政事业单位统一收据,未加盖税务监管章的汽车票、火车票、飞机票,医院使用的专用收据等。

因公出国(境),“形式发票”也可作为报销凭证。此外,合同纠纷向法院提起诉讼的,法院的判决书和裁决书也可以作为会计凭证。在自制的原始凭证,如借条,也可以作为付款的依据。

二、最大限度减少“白条”录入

借条,在财务上是指非正式单据,即非法票据、不合规单据充当原始凭证。

如果被记录为内容不真实的“白条”,则属于违法行为,无法记录。但在某些特定条件下,允许入账。比如,对外经营活动中无法取得发票的,从真实性原则出发,允许凭相关自制凭证入账。

三。发票上的项目要全面审核

检查发票名称、发票类型,

填写日期及编号、经济业务内容、数量、计量单位、单价及金额,填写单位名称及经办人签字盖章等。

审核发票时,需要注意需要在发票上写明单位全称,但要区分一种情况。对于一些必须进行个人实名登记的发票,如机票、火车票、住宿发票、手机话费等,可以认定为合规发票;注意发票种类是否按合同要求提供;填写人和审核人应为不同的管理者;盖章需要加盖发票专用章代替财务专用章,或加盖五角星公章,或加盖合同专用章。

4.注意发票的时效性

在日常支付中,会计人员有时会看到收到发票的时间滞后于发票上填写的时间,有些是跨年度的。可以入账吗?有两种情况需要区分:

五、发票“核验身份”

定期不定期在税务网站或通过当地纳税服务中心、当地主管税务机关查阅发票真伪,减少或杜绝虚开发票。

6.注意发票是否为“阴阳发票”

阴阳发票是指发票相应联次的内容不一致。在审核发票时,要看复印的字迹颜色是否相同,正负色是否一致,内容是否完整,是否有局部复印痕迹。

7.注意发票是否“偷梁换柱”

即提供的发票与真实业务不符。在实践中,可以分为三种情况:

根据会计法的规定:企业必须按照国家统一会计制度的规定审核原始凭证,拒绝接受不真实、不合法的原始凭证,并向单位负责人报告。《中华人民共和国发票管理办法》中也规定,不符合规定的发票不得作为财务报销凭证,任何单位和个人有权拒收

8.注意发票号码是否“环环相扣”

如果报销支付中有几张连续的带序号的发票,发票可能与业务真实性不符。

最后提醒:

在以票控税的税收征管模式下,无论成本还是费用,

所得税税前扣除或增值税抵扣都需要发票。就企业所得税而言,通过虚开发票虚增成本的行为在各行业普遍存在。近年来,税务部门利用金税三期对企业税收风险进行预警监控的警惕性越来越高。如果企业出现发票问题,被查处的风险也在增加。

隐瞒收入以逃避所得税,轻则缴税、罚款,重则涉嫌刑事犯罪或入狱。忘了知道~

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